一、主要職能
內部審計,資產(chǎn)經(jīng)營目標考核,重大經(jīng)濟活動監(jiān)督。
二、具體職責
1、根據(jù)國家審計和財經(jīng)法規(guī)建立公司的內部審計制度,組織內部審計與相關知識培訓;
2、嚴肅財經(jīng)紀律、規(guī)范財務管理,對各單位建立、落實內部控制制度與財務管理制度等情況進行審計監(jiān)督和評價,對違規(guī)單位提出審計處理意見并監(jiān)督執(zhí)行;
3、負責年度收支審計、經(jīng)濟責任審計、專題事項審計和分支機構主要經(jīng)營者離任審計等方面的審計工作。根據(jù)審計工作計劃和實際需要定期和不定期對各單位進行綜合審計或專項審計;
4、積極參與公司資產(chǎn)經(jīng)營目標管理與考核工作,監(jiān)督實現(xiàn)公司國有資產(chǎn)及其他資產(chǎn)保值增值;
5、對企業(yè)經(jīng)營決策和財務計劃開展事前、事中和事后審計,提出可行性的合理化建議,為管理層作出決策提供依據(jù);
6、參與招投標及重大經(jīng)濟合同的審查、簽訂并監(jiān)督執(zhí)行;
7、對公司資金的使用和管理進行監(jiān)督審查,促進資金安全;
8、及時、高效地辦好領導和上級審計機關交辦的各項工作。
部長:王芳易 副部長:郭俊
電話:0556-5510056
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